ГТД по импорту в 1С 8.3 Бухгалтерия и оприходование импортного товара
В этой пошаговой инструкции мы рассмотрим поступление импортного товара в программе 1С 8.3 (бухгалтерия) и отражение в бухгалтерском учете пошлины по ГТД (грузовой таможенной декларации).
Процедура в 1С 8.3 производится двумя документами — «Поступление товаров и услуг» и «ГТД по импорту».
Оформление прихода импортного товара на склад
Первый шаг — оформление прихода импортного товара на склад. Делается поступление с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Подробно на данной операции останавливаться не будем, об этом документе можно прочитать в этой статье.
Отметим лишь нюансы импортного поступления. Обязательно необходимо указать Номер ГТД и Страну происхождения (ввести эти справочники можно в момент создания документа):
После того как поступление оформлено, можно переходить к отражению пошлины за товар.
ГТД по импорту в 1С 8.3
Оформление пошлины импортного товара в 1С 8.3 оформляется с помощью заполнения документа «ГТД по импорту».
Проще всего его ввести на основании ранее созданного документа оприходования:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Отметим особенности заполнения документа. На вкладке «Главное» необходимо указать:
- какой таможне будет происходить оплата пошлины (из справочника контрагенты) и по какому договору;
- по какому номеру ГТД пришел товар;
- сумму таможенного сбора;
- при наличии штрафов — их сумму;
- установить флажок «Отразить вычет в книге покупок», если Вы хотите автоматически принять НДС к вычету и отразить его в книге покупок.
Получится примерно следующее:
Переходим к вкладке «Разделы ГТД». Здесь указывается размер пошлины. Из-за того что мы вводили документ на основании, система нам уже заполнила некоторые поля, такие как количество, таможенная стоимость, фактурная стоимость и документ партии:
Останется лишь заполнить ставку % пошлины (или сумму пошлины), и 1С распределит суммы автоматически:
Останется провести документ.
Заглянем в проводки:
Видно, что система отнесла таможенный сбор и пошлину на себестоимости товара (в нашем случае материала) и учла суммы НДС.
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
СПРОСИТЕ в комментариях!
[email protected]:
А если фактурная и таможенная стоимость не совпадают ( к фактурной добавляется доставка до границы, возможно ли править вручную таможенную стоимость в 1 разделе ГТД по импорту?
Эстер:
Скажите, а как включить видимость и доступность таможенного сбора и штрафа в валюте (по валютному договору)?
Raisa:
Как отразить ГТД в програвмме 1с
Татьяна:
Подскажите,пожалуйста, на основании какого документа ставится на приход импортный товар?
Может ли ДТ (ГТД) являться таким же основным документом для оприходования импортного товара, как, к примеру ТН для российского товара?
Или необходимы еще какие либо документы?
Анна:
ГТД является аналогом ТОРГ-12/ условно говоря накладной. Вводите приход товара по данным ГТД (без НДС) НДС и пошлины отразите в документе созданным на основании этого прихода ГТД по импорту. Так же к накладной на приход (на основании) создайте доп.расходы (доставка)
Анна:
счет НДС 19.05,а не 19.03 (накладная на приход)
Аноним:
Добрыйдень, Подскажите как учесть антидемпинговые платежи?
Мария:
Почему в рассматриваемом примере так много ошибок. ?
-дата у накладной 10.01.2013 г. У гтд дата 11.01.2016 ?
— почему товар приходуется на счет 10.01, а не 41 счет.
-почему ндс в накладной на счете 19,3 а не 19,5 ?
-почему в гтд сумма таможенного сбора 3000-00, а в проводке она указана 10000-00 ? Пример НИ О ЧЕМ !
Виктория:
А еще подскажите, куда вносить акциз по таможне (код 4080)?
Ольга:
Добрый день. В данном примере нет связки с оплатой. Оплата производиться на УФК ФТС России и по другому как налог её не оплатить. Т.е. оплата проходит Д68.02-К51. Каой операцией в 1С последствии привязать оплату налога на конкретную таможню? Иначе копится сальдо по дебету 68.02 и кредиту 60.01
Мария:
Согласна, пример ни о чем 🙁
1) Расчеты с таможней отображаются на счете 76.05 или 76.09
2) НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации счет 19.05 (а не 19.03)
3) с датами путаница… 🙁