Оплата за другую организацию в 1С 8.3: пример и проводки
При ведении взаиморасчетов бывают ситуации, когда деньги платятся не тому, кому должны, а третьему лицу. Например, поставщик попросил покупателя заплатить деньги другой организации. Данное поручение выполняется в письменном виде.
В бухгалтерском учете в таком случае выполняется корректировка долга.
Рассмотрим, как выполнить оплату за третье лицо в 1С Бухгалтерия 8.3. Разберем учет у покупателя и поставщика.
Содержание
Учет у покупателя
Организация “Конфетпром” купила товары у поставщика “Сладкий мир”. Товары поступили на склад. Поставщик попросил оплатить деньги не ему, а организации “ТехСнаб”.
Проверка взаиморасчетов
Проверим взаиморасчеты с поставщиком в отчете “Оборотно-сальдовая ведомость по счету”. Укажем счет 60.
Видим, что на конец периода имеется задолженность.
Оплата другой организации
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Перечислим деньги другой организации документом “Списание с расчетного счета”, операция “Оплата поставщику”.
В ОСВ увидим дебиторскую задолженность по счету 60.02.
Корректировка долга — Зачет авансов
Скорректируем дебиторскую и кредиторскую задолженность. Для этого создадим документ “Корректировка долга” в меню “Продажи — Расчеты с контрагентами”.
Заполняем документ:
- Вид операции — Зачет авансов.
- Зачесть аванс — Поставщику.
- В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом.
- Выберем дебитора “Техснаб” и кредитора “Сладкий мир”.
- Заполним документ по кнопке “Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам”. Автоматически заполнятся закладки “Авансы поставщику (дебиторская задолженность)” и “Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)”.
Проведем документ и посмотрим проводки.
Видим, что произошел взаимозачет между поставщиками.
Ещё раз сформируем ОСВ.
Задолженность погашена, никто никому не должен.
Учет у поставщика
Организация “Конфетпром” продала товары покупателю “Кафе Лето”. При этом “Конфетпром” должен другой организации “Магазин сладости”. Организация “Конфетром” просит покупателя перевести долг на счет организации “Магазин сладости”.
Проверка взаиморасчетов
Сформируем ОСВ по счету 62, видим дебиторскую задолженность.
Также сформируем ОСВ по счету 60, видим задолженность перед поставщиком.
Корректировка долга — Зачет задолженности
Создадим документ “Корректировка долга”, заполним его:
- Вид операции — Зачет задолженности.
- Зачесть задолженность — Покупателя.
- В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом.
- Укажем дебитора и кредитора.
- Нажмем кнопку “Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам”.
Автоматически заполнятся закладки.
Проведем документ и посмотрим в 1С проводки:
Произошел взаимозачет между покупателем и поставщиком.
Проверим взаиморасчеты по счету 62:
И счету 60:
Увидим, что корректировка прошла верно.
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
СПРОСИТЕ в комментариях!
Наталья:
Нашей организации ооо,,луна,,оплатила задолженность по акту вып.работ, выставленный ооо,,ветер,, с которым был договор ооо солнце, являющееся третьим лицом. Какая проводка будет у нас?